Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Костромской области
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Информация о заседании Комитета Управления Федерального казначейства по Костромской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

Информация о заседании Комитета Управления Федерального казначейства по Костромской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

 

18 августа 2020 года состоялось заседание Комитета Управления Федерального казначейства по Костромской области по внутреннему контролю и внутреннему аудиту (далее – Комитет по внутреннему контролю и внутреннему аудиту) по результатам тематических проверок отдела расходов и Отдела № 8, проведенных отделом внутреннего контроля и аудита в июле 2020 года, внешней оценки деятельности Управления по результатам анкетирования, проведенного в форме онлайн-опросов на интернет-сайте Управления за I полугодие 2020 года, результатам выполнения решений Комитета, принятых на заседаниях в 2019 году и I полугодии 2020 года.

В результате проверок установлено, что деятельность отдела расходов и Отдела № 8 в основном осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, вместе с тем, имеют место отдельные нарушения и недостатки.

На заседании Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту проанализированы причины выявленных недостатков и нарушений деятельности отдела расходов и Отдела № 8, обозначены слабые участки. Даны конкретные рекомендации начальникам отделов по организации работы с целью устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшей работе.

Информация о внешней оценки деятельности Управления по результатам анкетирования, проведенного в форме онлайн-опросов на интернет-сайте Управления за I полугодие 2020 года и по результатам выполнения решений Комитета, принятых на заседаниях в 2019 году и I полугодии 2020 года принята к сведению.

По результатам проведения заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту подготовлен Протокол заседания Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту с указанием выработанного решения.